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名 稱: (略) (略) * 年批復報告 | |||
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(略) 分 (略) (略) 部門(單位)部門概況
* 、部門(單位)職責
(1)貫徹落實黨和國家有關(guān)應急工作的方針政策、法律法規(guī),執(zhí)行省委省政府和市委 (略) 署和中國( (略) )自由貿(mào)易試驗區(qū)、中國特色自由貿(mào)易港政策措施。
(2)組織實施全市應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災等政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略。
(3)組織協(xié)調(diào)全市應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,指導聯(lián)合應急預案和 (略) 門應急預案的制定,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。
(4)牽頭推進全市統(tǒng) * 的應急管理信息系統(tǒng)建設,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng) * 發(fā)布災情。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,組織開展自然災害綜合風險評估工作。
(5)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔全市應 (略) 工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議。
(6)統(tǒng) * 協(xié)調(diào)指揮全市各 (略) * ,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,銜接解 (略) 隊參與 (略) 置工作。
(7)統(tǒng)籌全市應急救援力量建設,負責火災撲救、抗洪搶險、地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設。
(8)組織協(xié)調(diào)全市消防工作,協(xié)調(diào)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
(9)負責森林火災、水旱災害、臺風災害、地質(zhì)災害等防治工作。
( * )組織協(xié)調(diào)全市災害救助工作,組織協(xié)調(diào)災情核查、損失評估、救災捐贈工作,提出災情的損失評估、救助、補償、撫恤、安置等善后建議以及公民參與 (略) 置表彰獎勵建議,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
( * ) (略) 使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查 (略) 門和下 * 級政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)考核工作。
( * )依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理工作,依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
( * )依法組織生產(chǎn)安 (略) 理,組織開展自然災害類突發(fā)事件調(diào)查評估工作, (略) 和責任追究落實情況。
( * )制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施。建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng) * 調(diào)度。
( * )負責全市應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
( * )負責海洋預報減災工作,組織開展海洋觀測、預報、海 (略) 理工作。
( * )做好放管服工作,加強事中事后監(jiān)管,負責協(xié)調(diào)推進生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)誠信體系建設。
( * )承擔市突發(fā)公 (略) 、 (略) 、 (略) 、市防汛防風 (略) 、市森 (略) 日常工作。
( * )完成市委、市 (略) 門交辦的其他工作任務。
* 、機構(gòu)設置
納入 (略) (略) 部門2 (略) 門決算編制范圍的 * 級預算單位包括:
( * ) (略) (略) 部門本級
( * ) (略) 市防汛防 (略) (下屬單位)
(略) 分 (略) (略) 部門(單位)2 (略) 門決算公開報表
* 、收入支出決算公開表(見正文附件)。
* 、收入決算公開表(見正文附件)。
* 、支出決算公開表(見正文附件)。
* 、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
* 、 * 般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
* 、 * 般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
(見正文附件)。
* 、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
* 、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
(見正文附件)。
???? * 、 * 般公共預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算
?????????公開表(見正文附件)。
????十、政府性基金預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算
??????????公開表(見正文附件)。
????十 * 、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算
??????????公開表(見正文附件)。
(略) 分 (略) (略) 部門2 (略) 門決算情況說明
* 、收入支出決算總體情況說明 * 年度收、支總計 * . * 萬元,與 * 年度相比,收入、支出總計各增加 * . * 萬元,增長5.1%。主要原因:業(yè)務增加、人員增加。使用非財政撥款結(jié)余0. * 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 * . * 萬元,主要是預撥臺風“電母”水利設施水毀應急搶修資金、 (略) 市防汛物資倉庫項目經(jīng)費的結(jié)余、因疫情原因未能按時驗收采購救援設備及支付;人員工資因 (略) (略) 保費用(簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源),較 * 年度決算數(shù)減少 * . * 萬元,下降 * . * %,主要原因是防汛抗旱經(jīng)費、預撥臺風“電母”水利設施水毀應急搶修資金結(jié)余資金減少等。結(jié)余分配0. * 萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 * . * 萬元,主要是預撥臺風“電母”水利設施水毀應急搶修資金,較 * 年度決算數(shù)減少 * . * 萬元,下降 * .6%,主要原因是按照工作進度完成項目支出。
* 、收入決算情況說明????本年收入合計 * . * 萬元,其中:財政撥款收入 * . * 萬元,占 * %;上級補助收入0. * 萬元,占0%;事業(yè)收入0. * 萬元,占0%;經(jīng)營收入0. * 萬元,占0%;附屬單位上繳收入0. * 萬元,占0%;其他收入0. * 萬元,占0%。
* 、支出決算情況說明
本年支出合計 * . * 萬元,其中:基本支出 * . * 萬元,占 * . * %;項目支出 * . * 萬元,占 * . * %;上繳上級支出0. * 萬元,占0%;經(jīng)營支出0. * 萬元,占0%;對附屬單位補助支出0. * 萬元,占0%。
* 、財政撥款收入支出決算總體情況說明
* 年度財政撥款收入、支出總計 * 7. * 萬元。與 * 年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加 * 8.3萬元,增長 * . * %。主要原因:工程項目增加、人員增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 * . * 萬元,主要是撥臺風“電母”水利設施水毀應急搶修資金、 (略) 市防汛物資倉庫項目經(jīng)費的結(jié)余,較 * 年度決算數(shù)減少 * . * 萬元,下降 * . * %,主要原因是開展 (略) 節(jié)儉原則。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 * . * 萬元,主要是預撥臺風“電母”水利設施水毀應急搶修資金減少,較 * 年度年末決算數(shù)減少 * . * 萬元,下降 * .6%,主要原因是項目已完成。
* 、 * 般公共預算財政撥款支出決算情況說明
( * ) * 般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
* 年度 * 般公共預算財政撥款支出 * . * 萬元,占本年支出合計的 * . * %。與 * 年度相比, * 般公共預算財政撥款支出增加 * . * 萬元,增長 * . * %,主要原因是人員增加、項目增加。
( * ) * 般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
* 年度 * 般公共預算財政撥款支出 * . * 萬元,主要用于以下方面: * 般公共服務(類)支出5.7萬元,占0. * %;社會保障和就業(yè)(類)支出 * . * 萬元,占1. * %;衛(wèi)生健康(類)支出 * . * 萬元,占1. * %; (略) 區(qū)(類)支出 * . * 萬元,占 * . * %;農(nóng)林水(類)支出 * . * 萬元,占5. * %;住房保障(類)支出 * . * 萬元,占0. * %;糧油物資儲備(類)支出 * 萬元,占 * . * %;災害防治及應急管理(類)支出 * . * 萬元,占 * . * %。
( * ) * 般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
* 年度 * 般公共預算財政撥款支出年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。其中:
1. * 般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為5.7萬元,完成年初預算的 * %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員增加。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(項)公務員醫(yī)療補助(項)。
年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員增加。
4. (略) 區(qū)支出(類) (略) 區(qū)支出(款) (略) 區(qū)支出(項)。
年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約。
5、農(nóng)林水支出(類)水利(款)扶貧(款)防汛(項)其他水利支出(項)其他扶貧支出(項)。
年初預算為 * .6萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:業(yè)務增加。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員增加。
7.糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)其他重要商品儲備支出(項)。
年初預算為 * 萬元,支出決算為 * 萬元,完成年初預算的 * %。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因:按照工作計劃完成工作。
8.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)自然災害救災及恢復重建支出(款) (略) (項)安全監(jiān)管(項)其他應急管理支出(項)自然災害救災補助(項)其他自然災害及恢復重建支出(項)。
年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * .6%。決算數(shù)大于算數(shù)的主要原因:工作項目增加、預算項目增加。
* 、 * 般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
* 年度財政撥款基本支出 * . * 萬元,其中:人員經(jīng)費 * . * 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、 (略) 會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費 * . * 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、 (略) 維護費、其他交通費用。
* 、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
( * )政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
* 年度政府性基金預算財政撥款支出 * . * 萬元,占本年支出合計的7. * %。與 * 年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加 * 萬元,增長 * . * %,主要原因是工程項目增加。
( * )政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
* 年度政府性基金預算財政撥款支出 * . * 萬元,主要用于以下方面: (略) 區(qū)支出(類)支出 * . * 萬元,占 * %。
( * )政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
* 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。其中:
1. (略) 區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)國有土地使用權(quán)出讓安排的支出(款) (略) 市基礎設施配套費安排的支出(項)其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出(項)。
年初預算為 * . * 萬元,支出決算為 * . * 萬元,完成年初預算的 * . * %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因: (略) 節(jié)約開展工作。
* 、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
( * )國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
* 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0. * 萬元,占本年支出合計的0%。
( * )國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
* 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0. * 萬元。
( * )國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
* 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0. * 萬元。
* 、 * 般公共預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算情況說明
( * ) * 般公共預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
???? * 年度 * 般公共預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出預算為 * . * 萬元,支出決算為6. * 萬元,完成預算的 * . * %。
????( * ) * 般公共預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
* 年度 * 般公共預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0. * 萬元,占0%;公務用 (略) 費支出決算6. * 萬元,占 * . * %;公務接待費支出決算0. * 萬元,占1. * %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0. * 萬元。
????2.公務用 (略) 費支出6. * 萬元。其中:
公務用車購置支出0. * 萬元,年末公務用車保有量1輛。
(略) 維護費支出6. * 萬元,主要用于公 (略) 維護、保險等。
公務用 (略) 費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少5. * 萬元,下降 * . * %。主要原因是嚴格 (略) 節(jié)儉開展工作。
????3.公務接待費支出0. * 萬元,其中:
國內(nèi)公務接待1批次,接待7人次;主要用于接待省級專家、市縣交叉檢查工作。
國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)平持。主要原因是嚴格 (略) 節(jié)儉開展工作。
十、政府性基金預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算情況說明
* 年度政府性基金預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出合計0. * 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0. * 萬元,占0%;公務用 (略) 費支出決算0. * 萬元,占 * %;公務接待費支出決算0. * 萬元,占0%。
十 * 、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出決算情況說明
* 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“ * 公”經(jīng)費支出合計0. * 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0. * 萬元,占0%;公務用 (略) 費支出決算0. * 萬元,占0%;公務接待費支出決算0. * 萬元,占0%。
十 * 、預算績效情況說明。
( * )績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)財政預算管理要求,我部門(單位)組織對 * 年度 * 般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目 * 個,共涉及資金 * . * 萬元,自評覆蓋率達到 * %。
共組織對“防汛抗旱經(jīng)費”“綜合事務”等 * 個 (略) 門評價,涉及資金 * .6萬元。從評價情況來看還需提高預算編制能力、制定資金支付計劃,合理安排資金支付。
開展整體支出績效評價,涉及資金 * . * 萬元。從評價情況來看提高預算編制能力、制定資金支付計劃,合理安排資金支付、 (略) 門資產(chǎn)管理、 (略) 政府采購計劃。
( * )部門決算中項目績效自評結(jié)果。
綜合事務項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為 * .8分。全年預算數(shù)為 * 萬元,執(zhí)行數(shù)為 * . * 萬元,完成預算的 * . * %。項目績效目標完成情況: (略) 工作業(yè)務有序開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:季度支付進度不均衡。下 * 步改進措施:制定資金支付計劃,合理安排資金支付。
安全生產(chǎn)預防及應急救援專項資金(預留)項目績效自評綜述:項目自評得分為 * .8分。全年預算數(shù)為 * 萬元,執(zhí)行數(shù)為 * . * 萬元,完成預算的 * . * %。項目績效目標完成情況:該項目經(jīng)費為(預留)資金,使用該資金需經(jīng)過市 (略) 同意, (略) 的預算數(shù)主要用于疫情防控工作。下 * 步改進措施:制定資金支付計劃,合理安排資金支付。
( * )財政評價項目績效評價結(jié)果(如有)。
無
( * )部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
十 * 、其他重要事項情況說明。
( * ) (略) 經(jīng)費支出情況。
* 年度 (略) (略) 部門(單位) (略) 經(jīng)費 * . * 萬元(為 (略) 政單位和參公事業(yè)單位使用 * 般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,事業(yè)單位 (略) 經(jīng)費支出),比年初預算減少0. * 萬元,降低1. * %。主要原因是: (略) 節(jié)儉開展工作。
( * )政府采購支出情況。
* 年度 (略) (略) 部門(單位)政府采購支出總額 * . * 萬元,其中:政府采購貨物支出 * . * 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
( * )國有資產(chǎn)占用情況。
截至 * 日,本部門占用房屋面積XX平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。
本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類說明:越野車1輛、;從車輛使用情況說明:機要通信用車1輛。
單位價值 * 萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價 * 萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
年末在建工程0萬元。
(略) 分名詞解釋
* 、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
* 、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
* 、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
* 、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
* 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
* 、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基 (略) 得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
* 、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
* 、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外 (略) 政任務和事 (略) 發(fā)生的支出。
十 * 、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十 * 、“ * 公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“ * 公”經(jīng)費, (略) 門用 * 般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用 (略) 費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、 (略) 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用 (略) 費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十 * 、 (略) 經(jīng)費: (略) 政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及 * 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 (略) 維護費以及其他費用。
十 * 、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十 * 、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):是指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十 * 、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指用 (略) (略) 政單位( (略) 公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加 (略) 政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十 * 、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指用 (略) 門安排的公務員醫(yī)療經(jīng)費。
十 * 、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指用于反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
十 * 、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): (略) 政事業(yè)單位按 (略) (略) 、 (略) 規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
* 十、糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)其他重要商品儲備支出(項):是指反映除上述項目外的其他重要商品儲備支出。
* 十 * 、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) (略) (項): (略) 政單位( (略) 公務員管理的事業(yè)單位)是基本支出。
* 十 * 、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監(jiān)管(項):反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
* 十 * 、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
* 十 * 、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災補助(項):反映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。
* 十 * 、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項):反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。
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